目前,公司在内部机构、内部管理、内部执业质量控制等方面建立了《业务档案管理办法》、《质量控制制度》、《项目业务流程控制程序》、《业务操作规程》、《人事管理办法》和《财务管理制度》等一整套完整的内部管理制度;在执业及业务操作过程中,严格按上述制度执行,确保审计工作质量。